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記賬報稅中如果發票稅率開錯了怎么處理?

更新時間:2016-12-29 14:07:43點擊次數:5723次字號:T|T


    如果不小心發票稅率開錯了怎么處理?因納稅人操作失誤導致使用增值稅發票管理新系統開出的發票稅率(征收率)錯誤,數據已上傳且已跨月導致無法正確申報。這種情況該如何進行納稅申報呢?


操作:
    1.納稅人報告稅務機關,按錯開的發票稅率(或征收率)和稅額進行申報;
    2.次月開具紅字發票,再開具藍字發票;

    3.如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可以留待后期抵頂應納稅額。


具體參考
    1.《 國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告 》(國家稅務總局公告2016年第47號)規定:增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、或應稅服務中止等情形但又不符合發票作廢條件,或因銷貨部分退回及發生銷售折讓的都應開具紅字專用發票。
    2.國家稅務總局關于修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知(國稅發〔2006〕156號)第二十五條第一款規定:“用于抵扣增值稅進項稅額的專用發票應經稅務機關認證相符(國家稅務總局另有規定的除外)。認證相符的專用發票應作為購買方的記賬憑證不得退還給銷售方。”

    以上是“記賬報稅中如果發票稅率開錯了怎么處理”的全部內容。華鑫峰公益助力創業者0元深圳公司注冊、記賬報稅等業務。歡迎咨詢華鑫峰熱線4008-617-099、或進入官網窗口咨詢客服。我們是一家在注冊公司深耕多年、擁有3萬家企業服務經驗的創業者服務老平臺。

注冊公司服務 (編輯:記賬報稅)
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